嘉祥县商务局2016年度部门决算
来源:县商务局   作者:县商务局   点击数:1021   日期:2017-08-21   字体:【

嘉祥县商务局2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于商务领域的方针政策、法律法规;(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业的管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展;(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理。(五)负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;(六)会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施;(七)拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施;(八)拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施;(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;(十)会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方性综合应对方案并组织实施;(十一)拟订全县吸收外商投资发展规划和政策;(十二)拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施;(十三)按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作;(十四)会同有关部门研究拟订全县省级经济开发区、工业园区、出口加工区等发展规划、政策;负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作;(十五)负责促进我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作;(十六)负责管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我县代表机构;(十七)负责全县境外招商、外商投诉与调解、外商投资服务与信息商业网点工作。(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,县商务局设7个职能股。综合法规股、  市场体系建设管理股、商贸服务管理股、对外贸易与科技发展股、对外招商股、对外经济技术合作与园区管理股、  

行政许可股

3、单位构成

部门预算包括:部门预算编制只涵盖嘉祥县商务局,无下级预算单位。

二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

                        12016年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3139.62 

一、一般公共服务支出

30

400.26 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2520.30 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

33.72 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

7.23 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

2520.30 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

224.94 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

32.40 

本年收入合计

22

3173.34 

本年支出合计

51

3185.13 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

59.73 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

48.84 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

47.95 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

22.49 

 

28

 

 

57

 

总计

29

3233.08 

总计

58

3233.08 

                       22016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3173.34 

3139.62 

 

 

 

 

33.72 

 201

 一般公共服务支出

389.12 

389.12 

 

 

 

 

 

 20113

 商贸事物

389.12 

389.12 

 

 

 

 

 

 2011301

 行政运行

225.18 

225.18 

 

 

 

 

 

 2011308

 招商引资

163.94 

163.94 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

21.01 

21.01 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

21.01 

21.01 

 

 

 

 

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

21.01 

21.01 

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

2520.30 

2520.30 

 

 

 

 

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

2520.30 

2520.30 

 

 

 

 

 

 2120801

 征地和拆迁补偿支出

2520.30 

2520.30 

 

 

 

 

 

 216

 商业服务业等支出

209.20 

209.20 

 

 

 

 

 

 21606

 涉外发展服务支出

209.20 

209.20 

 

 

 

 

 

 2160699

 其他涉外发展服务支出

209.20 

209.20 

 

 

 

 

 

 229

 其他支出

33.72 

 

 

 

 

 

33.72 

 22999

 其他支出

33.72 

 

 

 

 

 

33.72 

 2299901

 其他支出

33.72 

 

 

 

 

 

33.72 

                      32016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3185.13 

252.62 

2932.51 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

400.26 

242.66 

157.60 

 

 

 

 20113

 商贸事物

400.26 

242.66 

157.60 

 

 

 

 2011301

 行政运行

225.39

225.39 

 

 

 

 

 2011308

 招商引资

174.88

17.28 

157.60 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

7.23 

7.23 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

7.23 

7.23 

 

 

 

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

7.23 

7.23 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

2520.30 

 

2520.30 

 

 

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

2520.30 

 

2520.30 

 

 

 

 2120801

 征地和拆迁补偿支出

2520.30 

 

2520.30 

 

 

 

 216

 商业服务业等支出

224.94

 

224.94 

 

 

 

 21606

 涉外发展服务支出

224.94 

 

224.94 

 

 

 

 2160699

 其他涉外发展服务支出

224.94 

 

224.94 

 

 

 

 229

 其他支出

32.40 

2.73 

29.67 

 

 

 

 22999

 其他支出

32.40 

2.73 

29.67 

 

 

 

 2299901

 其他支出

32.40 

2.73 

29.67 

 

 

 

 

                         42016年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

619.32 

一、一般公共服务支出

28

400.26 

400.26 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2520.30 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7.23 

7.23 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2520.30 

 

2520.30 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

224.94 

224.94 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

3139.62 

本年支出合计

49

3152.74 

632.44 

2520.30 

年初财政拨款结转和结余

23

50.54 

年末财政拨款结转和结余

50

37.473 

37.43 

 

  一般公共预算财政拨款

24

50.54 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3190.17 

总计

54

3190.17 

669.87 

2520.30 

 

                     52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

50.54 

1.71 

48.84 

619.32 

263.46 

355.86 

632.44 

249.89 

382.54 

37.43 

15.28 

22.16 

 

 201

 一般公共服务支出

 12.64

 1.71

 10.94

 389.12

 242.45

 146.66

 400.26

 242.66

 157.60

 1.50

 1.50

 

 

 20113

 商贸事物

12.64

1.71

10.94

389.12

242.45

146.66

400.26

242.66

157.60

1.50

1.50

 

 

 2011301

 行政运行

1.71

1.71

 

225.18

225.18

 

225.39

225.39

 

1.50

1.50

 

 

 2011308

 招商引资

10.94

 

10.94

163.94

17.28

146.66

174.88

17.28

157.60

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

 

 

 

21.01

21.01

 

7.23

7.23

 

13.78

13.78

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

 

 

 

21.01

21.01

 

7.23

7.23

 

13.78

13.78

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

21.01

21.01

 

7.23

7.23

 

13.78

13.78

 

 

 216

商业服务业等支出

 37.90

 

 37.90

 209.20

 

 209.20

 224.94

 

 224.94

 22.16

 

 22.16

 

 21606

涉外发展服务支出

 37.90

 

 37.90

 209.20

 

 209.20

 224.94

 

 224.94

 22.16

 

 22.16

 

 2160699

其他涉外发展服务支出

 37.90

 

 37.90

 209.20

 

 209.20

 224.94

 

 224.94

 22.16

 

 22.16

 

 

                             62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

    

 

233.40 

16.50